Добрый день.
Прошу помощи.
1С:Предприятие 8.3 (8.3.22.1923)
Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.140.40)
Во втором квартале мы ошибочно провели реализацию и зачли аванс Заказчика с этой реализации.
Эту реализацию будем проводить в 3 квартале.
Заполняю корректировочную декларацию по НДС за 2 квартал.
Провела сторно документа реализации " Операцией введенной вручную"
Создала Дополнительный лист в книге продаж , в нем отразилась сторнировка реализации.
Как правильно убрать зачет аванса с реализации который мы неправомерно зачли во втором квартале?